為提升內部審計工作的規范化、專業化和效能化水平,今年以來,市審計局創新思路、靶向施策,采取多項有力措施,持續推動全市內部審計工作高質量發展。
強化指導監督,提升內審履職“精準力”。加大調研指導力度,聚焦重點部門、關鍵領域,梳理分析內部審計存在的共性問題和薄弱環節,通過定期座談、上門輔導、編發工作指引等方式,“一對一”精準指導被審計單位建立健全內控制度、優化審計流程、規范審計行為,有效解決內審“不敢審、不會審”難題,顯著增強內審工作的獨立性和針對性,筑牢風險防控“第一道防線”。
深化培訓賦能,增強內審隊伍“專業力”。積極搭建學習交流平臺,針對內審人員能力短板,精心組織分層次、分類別的實務培訓與案例教學,依托“內審大講堂”、骨干培訓、以審代訓等多種形式,著力提升內審人員在風險識別、合規審查、績效評價等方面的專業素養和實戰能力。鼓勵內審經驗交流分享,營造比學趕超氛圍,打造一支高素質專業化的內審人才隊伍,為內審高質量發展提供堅實人才支撐。
貫通協同機制,激發成果運用“轉化力”。探索構建“國家審計+內部審計”協同監督體系,強化計劃銜接、信息互通、資源共享和成果共用。在開展經濟責任審計、預算執行審計等項目中,有效利用內部審計成果,將內審發現的重要問題和風險線索納入作為審計關注點,同時引導被審計單位高度重視審計建議,推動問題整改形成閉環管理,切實將審計成果轉化為強化內控、完善治理、提質增效的有效動能,不斷放大內部審計監督效能。